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山南市妇联2016年度部门决算

2020-07-15 20:26:35  来源:山南市妇联  作者:

  目 录

  第一部分 山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市妇女联合会2016年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  (一)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。

  (二)教育、引导广大妇女树立爱国主义思想,坚定社会主义信念,反对分裂,维护祖国统一和民族团结,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  (三)代表妇女参加市直机关和社会事务的民主管理和民主监督,贯彻、宣传、落实有关妇女儿童的法律、法规、规章,依法维护妇女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。

  (四)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

  (五)巩固和发展妇女爱国统一战线,扩大各族各界妇女的大团结,加强同区内外妇女联谊交往,宣传山南和山南妇女,发展我市妇女儿童团事业。

  (六)承办山南市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  (七)配合组织部门搞好妇女干部的培养教育和推荐选拔工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、山南市妇女联合会部门决算单位构成

  山南市妇女联合会2016年度决算公开包括以下单位数据:

  根据上述职责,妇联设置3个行政机构和1个事业机构。

  (一)行政机构:

  1.办公室

  负责调查研究全市妇女工作和妇女运动发展情况,宣传并组织实施妇女事业发展规划;负责综合协调机关各科室工作,负责妇女工作综合性文件和材料的起草、审核工作;负责妇联党组会形成的决议、决定、各项意见及规章制度的起草和监督、检查、落实工作;负责文秘档案管理、报刊杂志的订阅和保密工作;负责机关人事管理工作;负责机关资产、财务、后勤管理、基本建设、环境卫生、安全保卫工作。

  2.妇女儿童权益部(妇女儿童工作委员会办公室)

  负责监督、推动《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《西藏自治区实施<妇女权益保障法>、<未成年人保护法>办法》、《婚姻法》等有关妇女儿童法律法规以及女职工劳动保护条例等法律、法规的实施和贯彻,提高广大妇女和社会群众的法律意识,切实维护妇女儿童的合法权益;承办妇女同志的来信来访,督促、检查基层妇联信访工作,为妇女群众提供法律咨询服务;配合有关部门打击拐卖妇女儿童的违法犯罪活动;承办评选表彰“维权”先进工作者、儿童工作先进单位和先进个人的具体工作;做好优生、优育、优教和家庭教育科学知识宣传普及工作,促进我市家庭教育事业的发展,不断优化少年儿童成长环境;认真组织实施“春蕾计划”,办好“春蕾”女童班,不定期进行检查指导,解决实际问题,发展女童教育。承办山南市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  3.城乡妇女工作部

  负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;配合组织人事部门做好妇女干部的推荐、选拔、培训工作,指导各级妇联(妇女)组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;开展社区妇女工作,促进妇女广泛平等就业;动员和组织妇女参与扶贫、西部大开发和生态环境建设;促进农村妇女依靠科技致富;指导各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好家庭”、“三八红旗手”等各种竞赛活动,配合有关部门开展扫除妇女文盲工作等。

  (二)事业机构

  妇女儿童活动中心

  科级建制,全额拨款。其职责是:

  负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作,为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务,向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务;负责有关妇女会议、培训的接待工作。 

  第二部分

山南市妇女联合会2016年度部门决算明细表

  第三部分

  山南市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

  全年财政拨款收入为642.48万元,其中:一般公共预算收入安排607.14万元,上年结转收入35.34万元。一般预算支出581.82万元,年终结转养老保险60.66万元,收支平衡。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  一般预算收入为607.14万元,与上年决算数同比减少4.83%。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  全年支出共计:642.48万元,结转资金60.66万元。基本支出资金516.52万元,占总支出的80.39%,项目支出65.3万元,占总支出的10.16%。基本支出中,工资福利性支出为219.62万元,占总支出的34.18%;商品和服务支出54.29万元,占总支出的8.45%;对个人及家庭补助支出为242.61万元,占总支出的37.76%,其中退休人员工资为217.45万元,住房补贴为2.78万元。

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)359.28万元,占总支出的55.92%。其中基本支出516.52万元,主要用于发放正常工资、支持日常公用运转和人员经费;项目支出65.3万元,主要用于专项业务活动的开展。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)218.32万元,占总支出的33.98%。主要用于我单位退休人员的工资支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)未其他医疗保障支出(项)1.44万元,占总支出的0.22%。主要用于我单位退休人员疗养费。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.78万元,占总支出的0.43%。主要用于在职人员住房补贴发放。

  三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  基本支出决算516.52万元,用于保证人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

  1.工资福利支出219.62万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。

  2.商品和服务支出54.29万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。

  3.对个人和家庭补助支出242.61万元。主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

  四、2016年“三公”经费决算情况说明

  2016年,“三公”经费决算为12.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一样没有。公务接待费0.22万元,与上年决算数基本持平,原因是八项规定要求。公务用车运行维护费12万元,与上年预算数同口径增长0.5%,原因是驻村用的轿车,油料及维修费用较高。我单位公务用车2016年购置数为0台,保有量为编制数2台。国内公务接待的批次4批、人数20人。

  五、2016年度收支决算情况总体说明

  2016年,总收入安排642.48万元(含上年结转35.34万元),总支出安排642.48万元,收支平衡。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  六、2016年度收入决算情况说明

  2016年,收入共安排642.48万元(含上年结转35.34万元)。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。

  七、2016年度支出决算情况说明

  2016年,支出共安排642.48万元。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  2016年,我单位无政府采购。

  第四部分

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

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