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山南市科学技术局2017年度部门决算

2020-07-27 12:27:15  来源:山南市科学技术局  作者:

  山南市科学技术局2017年度部门决算

  2018 年 12月 29 日

  目 录

  第一部分 山南市科学技术局概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南科学技术局2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分山南科学技术局2017 年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市科学技术局概况

  一、山南市科学技术局决算单位构成

  2017年纳入山南市科学技术局决算的只有山南市科学技术局一个。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规,牵头拟定全地区科技发展规划。

  2、负责拟定全地区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划,负责统筹协调全地区基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

  3、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套方案,对科技专项实施中的重大调整提出建议。

  4、负责申报、编制实施地区科技基地计划,会同有关部门拟定重大科研基地建设规划,提出科研条件保障的规划和建议,推荐全地区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  5、会同有关部门拟定高新技术产业化规划,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

  6、组织拟定全地区科技促进农牧区和社会发展的相关方案、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  7、会同有关部门拟定促进产学研结合的相关方案、科技成果推广措施,指导科技成果推广措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  8、提出科技体制改革和重大措施建议,推挤科技体制改革工作;负责自治区科技技术奖的申报工作,负责地区科学技术进步奖的资质工作,参与拟定全地区科技人才队伍建设规划;拟定科普规划和科普工作计划病组织实施;负责自治区级科技成果的申报工作;负责科技保密、评估和统计等管理工作。

  9、负责归口管理的各类科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

  10、负责组织协调全地区保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;承担规划专利管理基本秩序的责任。

  11、组织指导科技方面的对外合作与交流。

  12、承办行署交办的其他事项。

  (二)部门机构设置

  山南市科学技术局内设4个行政机构(正科级)分别为:办公室、科技管理综合科(星火计划办公室、高新技术管理办公室)、知识产权局、科学技术普及科(科协办公室),现核定编制总数为17人,其中:行政编制10名机关后勤编制3名、后勤事业编制2名,核定事业编制2名。局领导职数4名,行政机构科级领导职数8名。现有在职机关干部21人,其中正县级2名,副县级3名,正科级5名,副科级3名。事业人员4名,工人4名,公益性4名,临时工1名,其中驻村和选派第一支部书记4人。车编制数3台,年末公务用车保有量5台。

  第二部分

  山南市科学技术局2017年度决算明细表(详见附表)

  第三部分

  山南市科学技术局2017年度决算情况说明

  一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

  2017年,财政拔款收支总决算1454.12万元,其中:当年财政拔款收入1238.13万元,上年结转215.99万元,收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括:科学技术支出1006.14万元,社会保障和就业支出56.22万元,住房保障支出33.75万元,医疗卫生与计划生育支出23.15万元。

  2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比,增加128.46万元,增加9.7%。其中:当年财政拨款收入比上年增加256.36万元,增加2.61%;年初结转比上年的年初结转减少127.88万元,减少37.19%。决算收支增减变化的主要原因是:2016年年底结转较多,主要因为科技项目未完成,资金未能拨付;职工养老保险未规范,个人缴费没有及时上缴。形成账面结转额较大。

  二、关于部门收入决算情况说明

  2017年度收入预算总计1454.12万元。其中:当年财政拨款收入1238.13万元,占85.15%;上年结转215.99万元,占14.85%。

  三、关于部门支出决算情况说明

  2017年支出合计1119.26万元。其中:基本支出562.28万元,占50.24%;项目支出556.99元,占49.76%。

  四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1119.26万元,比上年财政拨款支出增加9.59万元,增加0.86%。增加的主要原因是2017年项目经费增加了。

  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

   山南市科学技术局2017年一般公共预算当年财政拨款1119.26万元,其中:科学技术支出1006.14万元,占89.89%;社会保障和就业支出56.22万元,占5.02%;住房保障支出33.75万元,占3.02%;医疗卫生与计划生育支出23.15万元,占2.07%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

  1、科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行(项)459.16万元、其他科学技术管理事务支出(项) 430.11万元,两项合计889.27万元,比2016年增加464.67万元,增长109.44%,主要原因是2017年人员经费增加,2016年无其他科学技术管理事务支出。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)82.97万元、科普活动(项)25.83万元、其他科学技术普及支出(项)8.08万元,三项合计116.87万元,比2016年减少了433.83万元,主要是2017年将项目的功能科目进行了调整。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)4.19万元,比2016年减少130.19万元,减少了96.78%,主要离退休人员工资转由社保发放;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.44万元,比2016年增加了49.44万元,增加了100%,主要是2017年新增职工个人养老保险金。

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.58万元、财政对生育保险基金的补助(项)2.02万元,两项合计2.6万元,比2016年增长2.6万元,增长100%,主要原因是2017年决算科目调整。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.75万元。比2016年增加33.75万元,增加100%,主要功能科目调整。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.15万元,比2016年增加了23.15万元,增加100%,主要功能科目调整。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共决算基本支出562.28万元, 其中:

  1、人员经费501.49万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

  2.公用经费60.79万元,包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

  六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

  2017年我局“三公”经费预算8.81万元,全年实际支出22.6万元,超预算数13.79万元。其中公务车辆运行维护费超预算13.82万元。超预算原因主要是:车辆老化,运维费高;下乡任务繁重,开支大。

  1、2017年公务接待共支出0.78万元,比上年同期增加了0.33万元,主要原因是因为我局无食堂、加之今年接待任务较去年有所增加,所以接待费与去年相比有所增加。

  2、公务用车购置和运行维护费21.82万元,比上年同期增加12.11万元,其主要原因为:车辆老化,运维费高;下乡任务繁重,开支大。

  3、因公出国(境)费0元,比去年持平。

  2017年公务用车编制数3台,年末公务用车保有量5台,无车辆购置经费决算支出,接待批次9次84人。

  七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

  2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、2017年度收支决算情况总体说明

  2017年收支总决算1454..12万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入1238.13万元,上年结转215.99万元;支出包括:科学技术支出1006.14万元,社会保障和就业支出56.22万元,住房保障支出33.75万元,医疗卫生与计划生育支出23.15万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年机关运行经费财政拨款支出60.79万元,较2016年预算减少25.21万元,减少29.31%。减少的主要原因是严格执行“三公”经费的有关管理规定等。

  (二)政府采购情况说明

   2017年本单位政府采购经费支出总额0万元,其中,政府采购货物0万元。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,市科技局共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆,特种专业用车(科普大篷车)1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  2017年,本单位无纳入绩效目标管理项目。

  第四部分 名词解释

   一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

  二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   三、专业性较强的名词解释:

  (一)、科技三项经费:用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

  (二)、科普活动经费:主要进行科学普及,提高全民科学素质,推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

  (三)、科协事业费:主要用于科协进行科技学术交流,日常办公经费,改善办公条件,加强科普宣传力度。

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