新闻热线:0893-7892933
设为首页 | 收藏本站 | 网上投搞
您现在的位置:西藏山南网>政务>预决算公开

山南市委统战部2019年度部门预算

2020-01-07 11:46:33  来源:市委统战部  作者:

  山南市委统战部2019年度部门预算

  目 录

  第一部分 山南市委员会统一战线工作部概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市委员会统一战线工作部2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  五、部门收支预算总表

  六、部门收入预算总表

  七、部门支出预算总表

  第三部分 山南市委员会统一战线工作部2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市委员会统一战线工作部概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党中央、区党委和地委关于统一战线工作的方针、政策和决定;对我市统战工作进行调查研究,向市委和区党委统战部反应情况,提出开展我市统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

  (二)负责联系党外代表人士,及时通报情况,反应他们的意见和建议;研究、贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度,以及对党外代表人士的方针政策;落实市委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同党外代表人士进行政治协商,做好组织联系工作;受市委委托,向党外人士通报有关情况。

  (三)贯彻落实党的民族、宗教政策,调查研究我市民族、宗教工作的方针、政策问题;参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况,提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议;负责联系民族、宗教界代表人士。

  (四)开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作;联系境外藏胞的代表人物,做好境外藏胞及其亲属的有关工作,争取国外藏胞心向祖国;协调有关部门开展对达赖集团的斗争。

  (五)负责党外人士政治安排,提出我市人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;做好党外后背干部和新的代表人物队伍建设工作。

  (六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业的发展。

  (七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系、培养党外知识分子的代表人物。

  (八)负责开展统一战线的宣传工作。

  (九)负责指导各县(区)委统战部的工作,协调政府各有关部门的统战工作。管理山南市工商业联合会。

  (十)承办市政府交办的其他事务。

  二、单位构成

  (一)内设机构

  中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位,无二级部门预算,内设4个行政机构、1个事业机构(正科级机构4个、副县级机构1个)。即:办公室、民族宗教科、党外干部管理科(正科级行政机构),归国藏胞接待办公室(正科级事业机构),宗教工作领导小组办公室(副县级机构)。

  (二)人员编制

  中共山南市委统战部编制总数33名,其中行政编制29名,事业编制2名,后勤事业编制2名。领导职数5名(宗教办主任1名),内设科级领导职数13名。

  第二部分

  2019年度部门预算明细表

  第三部分

  2019年度部门预算情况说明

   一、2019年度财政拨款预算总体情况说明

  山南市委员会统一战线工作部2019年财政拨款收支总预算2148.14万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1957.21万元、社会保障就业支出90.16万元、医疗卫生与计划生育支出48.05万元、住房保障支出52.72万元。收入比上年增加422.88万元,增加24.5%,增加主要原因为2019年有驻寺干部人员培训费。

  二、2019年度一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年财政拨款支出2148.14万元,比上年增加422.88万元,增加24.5%,增加主要原因为2019年有驻寺干部培训费。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

   2019年度财政拨款支出2148.14万元。

  其中:基本支出919.62万元,占总支出数的42.8%,比2018年预算增加245.43万元,增加30%,增加主要原因是驻村工作队生活补助、会议费、党建经费等列入基本支出。

   项目支出1228.52万元,占总支出数的57.2%,比2018年预算增加308.2万元,增加33%,增加主要原因为2019年有驻寺干部人员培训费。

   (三)一般公共预算2019年财政拨款具体使用情况

  2019年度财政预算支出2148.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1957.21万元、社会保障就业支出90.16万元、医疗卫生与计划生育支出48.05万元、住房保障支出52.72万元。

  1.201 一般公共服务支出1957.21万元,其中:2013401行政运行983.29万元,2013499其他统战事务支出973.92万元,

  2.208社会保障和就业支出90.16万元,其中2080501归口管理的行政单位离退休0.8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.36万元,。

  3.210医疗卫生与计划生育支出48.05万元,其中:2101101行政单位医疗35.74万元,2101103公务员医疗补助12.31万元。

  4.221住房保障支出52.72万元,其中:2210201住房公积金52.72万元。

   三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出919.62万元,其中:

  1.人员经费:工资福利支出727.4万元。主要包括基本工资124.02万元、津贴补贴271.98万元、奖金36.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.36万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、公务员医疗补助缴费12.31万元、失业保险0.13万元,工伤保险0.89万元,生育保险3.13万元,住房公积金52.727万元、其他工资福利支出101.06万元。

  2.商品和服务支出132.68万元。主要包括办公经费10.16万元、印刷费1.92万元,水费1.05万元、电费3.89万元、邮电费3.67万元、差旅费21.12万元、会议费48.74万元,培训费2.9万元、公务接待费1.82万元、工会经费9.53万元、福利费0.17万元,公务用车运行维护费20万元、离退休公用经费0.62万元,党建经费2.48万元,其他商品和服务支出4.61万元。

  3.对个人和家庭的补助支出59.54万元。主要包括退休人员护工费0.8万元,奖励金22万元,维稳值班补助13.68万元,通讯补贴6.48万元,独生子女费0.88万元,其他对个人和家庭的补助支出15.7万元。

  四、2019年度 “三公”经费预算情况说明

  2019年度“三公”经费支出21.82万元,与2018年无变化。

  (一)因公出国(境)费0万元,与2018年相比无增减变化。

  (二)公务接待费1.82万元,与2018年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费20万元,与2018年相比无增减变化。其中,公务用车购置费为0元,与2018年相比无增减变化,公务用车运行费20万元,与2018年相比无增减变化。

   五、政府性基金预算支出情况说明

  2019年无政府性基金预算支出,故无相关数据。

   六、 2019年度收支预算情况总体说明

  收支总预算2148.14万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府基金预算拨款。

  支出包括:一般公共服务支出1957.21万元、社会保障就业支出90.16万元、医疗卫生与计划生育支出48.05万元、住房保障支出52.72万元。收入比上年增加422.88万元,

  七、2019年度收入预算情况说明

   2019年度财政拨款收入2148.14万元。

   八、2019年度支出预算情况说明

   2019年度财政预算拨款支出2148.14万元。

   (一)2019年一般公共预算基本支出919.62万元

  1.201 一般公共服务支出1957.21万元,其中:2013401行政运行983.29万元,2013499其他统战事务支出973.92万元,

  2.208社会保障和就业支出90.16万元,其中2080501归口管理的行政单位离退休0.8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.36万元,。

  3.210医疗卫生与计划生育支出48.05万元,其中:2101101行政单位医疗35.74万元,2101103公务员医疗补助12.31万元。

  4.221住房保障支出52.72万元,其中:2210201住房公积金52.72万元。

   (二)2019年项目支出1228.52万元

   1、特殊业务费及遵循四条标准争做先进僧尼经费70万元;

   2、宗教领导小组办公室经费15万元;

   3、藏胞工作经费5万元;

   4、驻寺干部培训150.74万元;

   5、爱国守法僧尼表彰经费支出689.6万元;

   6、寺庙九有工程资金支出133.58万元;

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况说明

  2019年机关运行财政预算数为132.68万元。比2017决算增加51.48万元,增加63%。主要包括办公费10.16万元、印刷费1.92万元,水费1.05万元、电费3.89万元、邮电费3.67万元、差旅费21.12万元、会议费48.74万元,培训费2.9万元、公务接待费1.82万元、工会经费9.53万元、福利费0.17万元,公务用车运行维护费20万元、离退休公用经费0.62万元,党建经费2.48万元,其他商品和服务支出4.61万元。

  (二)国有资产占有使用情况说明

  截止2018年12月底,本单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万以上专用设备。

   (三)决算绩效情况说明

   2019年我单位有四个预算绩效管理项目。

  1、回国探亲藏胞接待经费及定居藏胞管理、宣传教育和扶持经费3万元,申请回国探亲藏胞境内亲属调查审核和跟踪服务等燃料经费2万元。共计经费5万元。

  2、狠抓统一战线各项工作,努力促进山南统战领域各项工作顺利推进,唱响社会和谐、民族和睦、宗教和顺的主旋律,为山南社会稳定、经济发展、民族团结、社会进步作出了突出贡献。特殊业务费及遵循四条标准争做先进僧尼经费70万元;

  3、根据自治区宗教工作领导小组关于印发《西藏自治区驻寺干部培训规划》(科级以下干部培训市里负总责、分级承担、分期分批、全部轮训的原则)要求,利用3年时间,对全市副科级以下驻寺干部在市级层面有计划、有针对性地进行轮训,优先安排新进驻寺干部的教育培训。通过系统教育培训,使广大驻寺干部理想信念更加竖定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、综合素质更加全面、履职能力显著提升,确保管理、教育和服务三大职能更加有效发挥。2018年-2019年驻寺干部培训150.74万元。

  4、全面实现加强和创新寺庙管理各项工作更加规范化、制度化,实现宗教领域和谐稳定,根据当前宗教工作需要,宗教工作领导小组办公室业务经费为15万元。

   (四)政府采购情况说明

  2019年我单位无政府采购资金支出。

   第四部分

  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入,指当年财政拨付的资金。

   二、其他收入,指一般公共预算拨款收入以外的收入。

   三、上年结转,指前年度尚未完成,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   四、一般公共服务支出,指用于保障机关正常运行,完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

   五、社会保障和就业支出,指财政对失业保险、工伤保险、生育保险等基金的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出及未归口管理的行政单位离退休经费。

   六、医疗卫生支出,指财政对行政单位医疗、公务员医疗补助方面财政拨款。

   七、住房保障支出,指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   八、基本支出,指保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、“三公”经费,指纳入用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一周新闻排行
精彩视频
精彩图片
网站简介  |   本网动态  |   版权声明  |   新闻许可  |   联系我们  |   山南网投稿  |   友情链接  |   意见反馈 Copyright@2010-2017 山南网(中国西藏山南网) WWW.XZSNW.COM All rights reserved
藏ICP备14000057号-1 网安联网备案号:54220002000002号 新闻信息服务许可:藏党宣[2010]250号
中国 西藏 山南市乃东县湖南路19号 联系电话:0893-7892933 邮箱:xzsnw#sina.com(把#号换成@符号) QQ:1647664986