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山南市妇联2016年度部门决算

2017-06-15 19:45:39  来源:山南市妇联  作者:

  目 录

  第一部分 山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市妇女联合会2016年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  (一)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会注意现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。

  (二)教育、引导广大妇女树立爱国主义思想,坚定社会主义信念,反对分裂,维护祖国统一和民族团结,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  (三)代表妇女参加市直机关和社会事务的民主管理和民主监督,贯彻、宣传、落实有关妇女儿童的法律、法规、规章,依法维护妇女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。

  (四)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

  (五)巩固和发展妇女爱国统一战线,扩大各族各界妇女的大团结,加强同区内外妇女联谊交往,宣传山南和山南妇女,发展我市妇女儿童团事业。

  (六)承办山南市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  (七)配合组织部门搞好妇女干部的培养教育和推荐选拔工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、山南市妇女联合会部门决算单位构成

  山南市妇女联合会2016年度决算公开包括以下单位数据:

  根据上述职责,妇联设置3个行政机构和1个事业机构。

  (一)行政机构:

  1.办公室

  负责调查研究全市妇女工作和妇女运动发展情况,宣传并组织实施妇女事业发展规划;负责综合协调机关各科室工作,负责妇女工作综合性文件和材料的起草、审核工作;负责妇联党组会形成的决议、决定、各项意见及规章制度的起草和监督、检查、落实工作;负责文秘档案管理、报刊杂志的订阅和保密工作;负责机关人事管理工作;负责机关资产、财务、后勤管理、基本建设、环境卫生、安全保卫工作。

  2.妇女儿童权益部(妇女儿童工作委员会办公室)

  负责监督、推动《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《西藏自治区实施<妇女权益保障法>、<未成年人保护法>办法》、《婚姻法》等有关妇女儿童法律法规以及女职工劳动保护条例等法律、法规的实施和贯彻,提高广大妇女和社会群众的法律意识,切实维护妇女儿童的合法权益;承办妇女同志的来信来访,督促、检查基层妇联信访工作,为妇女群众提供法律咨询服务;配合有关部门打击拐卖妇女儿童的违法犯罪活动;承办评选表彰“维权”先进工作者、儿童工作先进单位和先进个人的具体工作;做好优生、优育、优教和家庭教育科学知识宣传普及工作,促进我市家庭教育事业的发展,不断优化少年儿童成长环境;认真组织实施“春蕾计划”,办好“春蕾”女童班,不定期进行检查指导,解决实际问题,发展女童教育。承办山南市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  3.城乡妇女工作部

  负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;配合组织人事部门做好妇女干部的推荐、选拔、培训工作,指导各级妇联(妇女)组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;开展社区妇女工作,促进妇女广泛平等就业;动员和组织妇女参与扶贫、西部大开发和生态环境建设;促进农村妇女依靠科技致富;指导各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好家庭”、“三八红旗手”等各种竞赛活动,配合有关部门开展扫除妇女文盲工作等。

  (二)事业机构

  妇女儿童活动中心

  科级建制,全额拨款。其职责是:

  负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作,为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务,向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务;负责有关妇女会议、培训的接待工作。

  第二部分

  山南市妇女联合会2016年度部门决算明细表

  第三部分

  山南市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

  全年财政拨款收入为642.48万元,其中:一般公共预算收入安排607.14万元,上年结转收入35.34万元。一般预算支出581.82万元,年终结转养老保险60.66万元,收支平衡。

  二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  一般预算收入为607.14万元,与上年决算数同比减少4.83%。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

   全年支出共计:642.48万元,结转资金60.66万元。基本支出资金516.52万元,占总支出的80.39%,项目支出65.3万元,占总支出的10.16%。基本支出中,工资福利性支出为219.62万元,占总支出的34.18%;商品和服务支出54.29万元,占总支出的8.45%;对个人及家庭补助支出为242.61万元,占总支出的37.76%,其中退休人员工资为217.45万元,住房补贴为2.78万元。

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

   1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)359.28万元,占总支出的55.92%。其中基本支出516.52万元,主要用于发放正常工资、支持日常公用运转和人员经费;项目支出65.3万元,主要用于专项业务活动的开展。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)218.32万元,占总支出的33.98%。主要用于我单位退休人员的工资支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)未其他医疗保障支出(项)1.44万元,占总支出的0.22%。主要用于我单位退休人员疗养费。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.78万元,占总支出的0.43%。主要用于在职人员住房补贴发放。

  三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

   基本支出决算516.52万元,用于保证人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

   1.工资福利支出219.62万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。

   2.商品和服务支出54.29万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。

   3.对个人和家庭补助支出242.61万元。主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

  四、2016年“三公”经费决算情况说明

   2016年,“三公”经费决算为12.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一样没有。公务接待费0.22万元,与上年决算数基本持平,原因是八项规定要求。公务用车运行维护费12万元,与上年预算数同口径增长0.5%,原因是驻村用的轿车,油料及维修费用较高。我单位公务用车2016年购置数为0台,保有量为编制数2台。国内公务接待的批次4批、人数20人。

  五、2016年度收支决算情况总体说明

  2016年,总收入安排642.48万元(含上年结转35.34万元),总支出安排642.48万元,收支平衡。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  六、2016年度收入决算情况说明

  2016年,收入共安排642.48万元(含上年结转35.34万元)。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。

  七、2016年度支出决算情况说明

  2016年,支出共安排642.48万元。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分

  名词解释


编辑:杨亚飞

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