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山南市农业技术推广中心2019年度部门预算

2020-08-24 17:17:54  来源:山南市推广中心  作者:

  山南市农业技术推广中心2019年度部门预算

  2019 年 1 月 23日

  目 录

  第一部分 农业技术推广中心概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 推广中心2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 推广中心2019年度部门预算情况说明

  一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

  二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  四、2019年“三公”经费预算情况说明

  第一部分 农业技术推广中心概况

  一、 部门预算单位构成

   农业推广中心为单独预算部门,下设3个科技机构:地区农业科学研究所、地区农业技术推广服务站、地区农业技术推广服务站、地区土壤肥料工作站。

  二、部门职责

  山南市农业技术推广中心是负责全地区农业科技研究、推广的副县级事业单位,归地区农牧局管理,经费来源为全额拨款,其主要职责是:

  (一)负责指导建立健全全市区县、乡、村农业技术三级推广网络,实施农牧民技术培训和技术教育。

  (二)制定全地区农业科技、教育、技术推广战略规划,负责实施绿色证书工程。

  (三)组织农业重大课题的技术攻关和引进,指导农业服务体系建设。

  (四)统一管理全地区农业科学研究,农业科技推广和农业科技引进。

  (五)承办上级管理部门,业务部门交办的其他事项。

  内设机构:

  根据上述职责,地区农业技术推广中心内设3个科级机构。

  (一)地区农业科学研究所

  从事农业科学研究,培育农作物优良品种,组织开展较大科研课题的技术攻关;负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作;监督实施植物保护的研究和预测预报工作;协助开展全地区农业科技普及和农业技术培训工作。

  (二)地区农业技术推广服务站

  负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作;承担农业技术咨询、培训工作;指导全地区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

  (三)地区土壤肥料工作站

  负责全地区土壤肥力养伤监测、新型肥料引进试验、示范推广工作;组织开发有机肥源、科学施用化肥,组织指导实施我图计划工程;负责农作物植保科研。

  第二部分 推广中心2019年度预算明细表(表格见附件)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 推广中心2019年度预算情况说明

  一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

   2019年根据山财预指【2019】1号文件精神,财政给我中心预算总指标为1838.17万元,比上年同期增长55.33万元增长0.96%,其中:1、一般公共预算拨款1838.17万元,其中:基本支出为1788.17元,项目支出为50万元,收支增长原因是2019年新增人员所以预算收支也同时增加。

  二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

   1、一般公共预算当年财政拨款变化情况

  2019年度一般公共财政拨款1838.17万元,比上年同期增长0.96%,(事业运行经费1443.01万元、失业保险基金补助4.87万元、归口管理单位离退休2万元、工伤保险基金补助1.97万元、生育保险补助6.88万元、医疗保险78.68万元、机关事业单位养老保险缴费支出196.69万元、其他住房公积金117.79万元、农业科研经费50万元),增长主要原因是人员新增各种社保及工资也同时增加,所以较2018年有所增加。

   2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

   (1) 2019年一般公共预算当年财政拨款1838.17万元,其中:工资福利支出1623.8万元,比上年同期增加206.5万元,增加16.8%,(基本工资229.07万元、津贴补贴596.29万元、奖金73.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.14万元、医疗保险72.85万元、失业保险4.5万元、工伤保险1.82万元、生育保险6.37万元、住房公积金补贴109.31万元、其他工资福利支出111.05万元、伙食补助费30.60万元);

  商品和服务支出103.84万元,比上年同期增加4.72万元,增加4.7%,(其中:办公费11.84万元、印刷费2.24万元、水费1.23万元、电费2.64万元、邮电费4.92万元、取暖费2.54万元、差旅费25.38万元、培训费3.38万元、公务接待费2.12元、 工会经费20.03万元、公务用车运行维护费16万元、福利费0.43万元、离退休公用经费2.52万元、其他商品和服务支出8.57万元);

  对个人和家庭补助支出125.79万元,比上年同期增加1.09万元,增加0.86%,(退休住院护理费1.9万元、休假探亲费57.64万元、未休假探亲费18.4万元、维稳值班补助30.6万元、通讯补助12.01万元、独生子女包干费1.04万元、其他对个人和家庭补助支出4.2万元。)

  (2)项目支出135.95万元,比上年同期增加21.2万元,增加15.6%,增加主要原因是今年农业科研经费及科技转化与推广服务资金增加。

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算当年财政拨款1838.17万元,其中:工资福利支出1623.8万元,比上年同期增加238.67万元,增加8.7%,(基本工资253.25万元、津贴补贴637.47万元、奖金79.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.69万元、医疗保险78.68万元、失业保险4.87万元、工伤保险1.97万元、生育保险6.88万元、住房公积金补贴117.79万元、其他工资福利支出1.68万元、伙食补助费30.96万元);增加原因是人员新增。

  商品和服务支出112.21万元,(其中:办公费11.93万元、印刷费2.26万元、水费1.24万元、电费5.21万元、邮电费4.96万元、差旅费25.56万元、培训费3.41万元、公务接待费2.13元、 工会经费21.57万元、公务用车运行维护费16万元、福利费0.43万元、离退休公用经费2万元、其他商品和服务支出17.51万元);比上年同期增加9.25%,增加主要原因是2019年新增人员,所以公用经费也同时增加;

  对个人和家庭补助支出52.16万元,比上年同期增加2.41万元,增加0.95%,(退休住院护理费2万元、维稳值班补助30.96万元、通讯补助13.14万元、独生子女包干费1.12万元、其他对个人和家庭补助支出4.94万元。)增加主要原因是2019年新增人员。

  四、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费总数为18.13万元,比2018年增加0.03万元,增加1%。三公经费主要增长原因是今年预算新增人员2名,接待费有所增加。

  1、无因公出国(境)费,与上年持平。

  2、公务用车购置及运行费16万元,无公务用车购置费用,与上年持平。

  3、公务接待费2.12万元,与2019年相比增长了1%,增加主要原因:我中心今年预算新增人员2名,接待费有所增加。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

  2019年我中心无政府性基金收支预算。

  六、2019年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,我推广中心所有收入和支出均纳入预算管理,2019年收支总预算1838.17万元,具体情况如下:

  2019年社会保障和就业支出198.69万元;医疗卫生支出78.68万元;农林水支出1443.01万元;住房保险支出117.79万元,项目支出50万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2019年一般公共预算拨款收入总计1838.17万元。

  (一)社会保障和就业支出198.69万元。

  (二)医疗卫生与计划生育支出78.68万元。

  (三)住房保障支出117.79万元。

  (四)农林水支出1443.01万元。

  八、关于部门支出总表的说明

  2019年支出总计1838.17万元。

  (一)基本支出1788.17万元

  1、社会保障和就业支出198.69万元,各类保险支出。

  2、医疗卫生与计划生育支出78.68万元。

  3、住房保障支出117.79万元,住房公积金单位部分。

  4、事业运行支出1443.01万元:工资福利支出1623.8万元,、商品服务支出112.21万元、对家庭和个人的补助支出52.16万元。

  (二)项目支出50万元

  1、事业运行农业科研经费50万元

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

  2019年机关运行经费财政拨款预算112.21万元

  (二)政府采购情况说明

  2019年我中心无政府采购预算安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,本单位固定资产总量为2253.2万元。其中:土地、房屋及构筑物958.23万元,占固定资产总额的42.5%(房屋891.34万元,占固定资产总额的39.6%);通用设备289.61万元,占固定资产总额的12.85%(汽车94.00万元,占固定资产总额的4.17%;专用设备1018.58万元,占固定资产总额的45.21%(单价100万元以上专用设备236.00万元,占固定资产总额的10.61%);家具用具装具动植物33.03万元,占固定资产总额的1.47%。

  (四)预算绩效评价说明。

  2019年无绩效评价项目。

  第四部分

  名词解释

  一、收入科目

  1、财政拨款:指当年从地区财政取得的资金。

  2、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用资金。

  二、支出科目

  1、行政事业运行:指行政事业单位的基本支出。

  2、基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出外围完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出

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